Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3403 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CADEIRA FIXA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA - EMEI |
188,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
CADEIRA FIXA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA - EMEI |
1.880,00 |
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13/06/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.880,00 |
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13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2024
JOSE RAUL MAYER ME - 23998 |
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1.880,00 |
TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.