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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3429 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO 650,00 650,00
1.00 CHAVE SETA 350,00 350,00
1.00 BUZINA 24V 250,00 250,00
1.00 RELÉ 90,00 90,00
1.00 LAMPADA H1 40,00 40,00
1.00 RELÉ PISCA - PISCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS 112 QUE ESTAVAM DANIFICADAS, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS ALUNOS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO CHAVE SETA BUZINA 24V RELÉ LAMPADA H1 RELÉ PISCA - PISCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS 112 QUE ESTAVAM DANIFICADAS, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS ALUNOS 1.430,00
28/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.430,00
03/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2024 Carlos Alberto Maffi - 994 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.