O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3454 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO - EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO 3,44 68,83
30.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO - PLASTICA MULTIUSO 0,70 21,00
4.00 CABO FLEXIVEL 1,35 5,40
1.00 Caneleta 10,39 10,39
9.00 CONECTOR MENDA 2 DERIV 6MM WAGO - MENDA 2 DERIV 6MM WAGO 7,09 63,77
3.00 LÂMPADA LED 30 W6500KA100 EMPALUX - LED 30 W6500KA100 EMPALUX 14,53 43,59
2.00 MODULO TOMADA 2 P +T20 17,05 34,09
1.00 CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA 19,81 19,81
1.00 SUPORTE DE LÂMPADA 6,08 6,08
10.00 Parafuso philips 40x50 0,37 3,70
16.20 MATAJUNTA 3,06 49,57
20.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X45 - PHILIPS 4,0 X45 0,40 7,95
1.00 MASSA CORRIDA 38,41 38,41
1.00 PORTA TOALHA 25,31 25,31
20.00 BUCHA PLASTICA S 6 0,15 3,00
8.13 MATAJUNTA 3,16 25,69
1.00 Fecho BORBOLETA 2.1/2 POL - BORBOLETA 2.1/2 POL 3,69 3,69
20.00 PARAFUSO PHILIPS 3,5X40 - PHILIPS 3,5X40 0,26 5,20
1.00 CUMEEIRA 6MM 15G - 6MM 15G 47,42 47,42
6.00 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - 5/16X110 1,85 11,11
4.00 LIXA DE FERRO 120 - DE FERRO 120 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO FOI FEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER REPAROS NA EMEF SANTA CRUZ 2,83 11,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO - EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO BUCHA PLASTICA MULTIUSO - PLASTICA MULTIUSO CABO FLEXIVEL Caneleta CONECTOR MENDA 2 DERIV 6MM WAGO - MENDA 2 DERIV 6MM WAGO LÂMPADA LED 30 W6500KA100 EMPALUX - LED 30 W6500KA100 EMPALUX MODULO TOMADA 2 P +T20 CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA SUPORTE DE LÂMPADA Parafuso philips 40x50 MATAJUNTA PARAFUSO PHILIPS 4,0 X45 - PHILIPS 4,0 X45 MASSA CORRIDA PORTA TOALHA BUCHA PLASTICA S 6 MATAJUNTA Fecho BORBOLETA 2.1/2 POL - BORBOLETA 2.1/2 POL PARAFUSO PHILIPS 3,5X40 - PHILIPS 3,5X40 CUMEEIRA 6MM 15G - 6MM 15G PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - 5/16X110 LIXA DE FERRO 120 - DE FERRO 120 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO FOI FEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER REPAROS NA EMEF SANTA CRUZ 505,34
28/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 505,34
03/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 505,34
TOTAL 505,34 505,34 505,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.