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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRACADEIRA NYLON 7,2X500PT - 7,2X500PT 2,35 23,50
10.00 ARRUELA DE PRESSÃO 3/16 - 3/16 0,20 2,00
20.00 BUCHA NYLON W-MU C/ANELS8 - W-MU C/ANELS8 0,45 9,00
20.00 BUCHA NYLON W-MU C/ ANEL S/6 - W-MU C/ ANEL S/6 0,29 5,80
2.00 COLA CASCOLA EXTRA 30GR 15,40 30,80
2.00 CORDA PET TRANC 12MM - PET TRANC 12MM 3,95 7,90
1.00 DESENGRAXANTE 29,95 29,95
1.00 Desengripante 14,40 14,40
1.00 FITA ISOLANTE 14,60 14,60
1.00 GRAMPO GALV.106/6 300 350 PC - GALV.106/6 300 350 PC 29,20 29,20
5.00 LIXA FERRO 80 - FERRO 80 3,95 19,75
5.00 LIXA FERRO 100 3,95 19,75
1.00 LUBRIFICANTE MULTIUSO WD40 300ML - MULTIUSO WD40 300ML 59,60 59,60
6.00 PARAFUSO AUTO C/P 48X22 - AUTO C/P 48X22 0,28 1,68
5.00 PARAFUSO AUTO C/P 48X32 - AUTO C/P 48X32 0,30 1,50
5.00 PARAFUSO AUTO C/P 55X45 - AUTO C/P 55X45 0,55 2,75
20.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X45 - MAD CHIPB C/CH 40X45 0,40 8,00
20.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X70 0,89 17,80
1.00 PARAFUSO SEXT 5.8 1/2X7 NC - SEXT 5.8 1/2X7 NC 6,90 6,90
1.00 PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 12MM 2,95 2,95
10.00 REBITE ALUMINIO 40X19 - 40X19 0,20 2,00
10.00 REBITES ALUM REP 48X12 - ALUM REP 48X12 0,23 2,30
10.00 REBITE ALUMINIO REP 62X16 - REP 62X16 0,44 4,40
1.00 SILICONE 29,95 29,95
1.00 TRINCHA MEDIA 3,30 3,30
5.00 LIXA 180 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, - ÔNIBUS 112,34,109 3,95 19,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 ABRACADEIRA NYLON 7,2X500PT - 7,2X500PT ARRUELA DE PRESSÃO 3/16 - 3/16 BUCHA NYLON W-MU C/ANELS8 - W-MU C/ANELS8 BUCHA NYLON W-MU C/ ANEL S/6 - W-MU C/ ANEL S/6 COLA CASCOLA EXTRA 30GR CORDA PET TRANC 12MM - PET TRANC 12MM DESENGRAXANTE Desengripante FITA ISOLANTE GRAMPO GALV.106/6 300 350 PC - GALV.106/6 300 350 PC LIXA FERRO 80 - FERRO 80 LIXA FERRO 100 LUBRIFICANTE MULTIUSO WD40 300ML - MULTIUSO WD40 300ML PARAFUSO AUTO C/P 48X22 - AUTO C/P 48X22 PARAFUSO AUTO C/P 48X32 - AUTO C/P 48X32 PARAFUSO AUTO C/P 55X45 - AUTO C/P 55X45 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X45 - MAD CHIPB C/CH 40X45 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X70 PARAFUSO SEXT 5.8 1/2X7 NC - SEXT 5.8 1/2X7 NC PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 12MM REBITE ALUMINIO. 40X12 - 40X12 REBITE ALUMINIO 40X19 - 40X19 REBITES ALUM REP 48X12 - ALUM REP 48X12 REBITE ALUMINIO REP 62X16 - REP 62X16 SILICONE TRINCHA MEDIA LIXA 180 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, - ÔNIBUS 112,34,109 370,28
24/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 370,28
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2024 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 370,28
TOTAL 370,28 370,28 370,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.