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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 0,30 30,00
100.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 0,55 55,00
5.00 ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM 6,15 30,75
5.00 ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM 6,95 34,75
5.00 ABRAÇADEIRA TIPO 9X13MM 5,75 28,75
10.00 ARRUELA LISA 1/2 0,50 5,00
40.00 ARRUELA LISA 1/4 - ARRUELA LISA 1/4 0,25 10,00
20.00 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4 0,20 4,00
10.00 BUCHA PVC 0,40 4,00
2.00 DESENCRAVANTE 31,90 63,80
1.00 FITA EMPACOTAMENTO 26,30 26,30
2.00 FITA ISOLANTE 14,60 29,20
10.00 PARAFUSO 50X50 0,36 3,60
10.00 PARAFUSO 60X70 1,36 13,60
5.00 PARAFUSO SEXT.12X70 8,60 43,00
5.00 PARAFUSO SEXT. 12X80 8,90 44,50
10.00 PARAFUSO SEXTAVADO 6X20 0,84 8,40
10.00 PARAFUSO SEXT 6.35MM 1,05 10,50
1.00 PINO FLECHA 32,60 32,60
10.00 PORCA 12MM 0,85 8,50
20.00 PORCA SEX 6MM 0,45 9,00
2.00 SILICONE 25,60 51,20
1.00 TRINCHA 8,30 8,30
6.00 PARAFUSO 10X90MM 6,55 39,30
10.00 PARAFUSO SEXT 8X40MM 2,40 24,00
10.00 PARAFUSO 1/4X60 0,85 8,50
10.00 PARAFUSO SEXT 1/4X60 0,85 8,50
4.00 PARAFUSO SEXT 1/4X65 0,90 3,60
2.00 PILHA A23 11,90 23,80
2.00 PILHA AA4 11,90 23,80
12.00 PILHA - PILHA 10,20 122,40
8.00 PORCA SEXT 5/16 0,35 2,80
1.00 BROCA DE AÇO 3.50MM 9,90 9,90
1.00 CABO CAVADEIRA 32,60 32,60
12.00 FIO 0,60 7,20
50.00 FIO 1,85 92,50
50.00 FIO - FIO 1,95 97,50
2.00 PLASTICO TÉRMICO 2,30 4,60
10.00 REBITE ALUMINIO. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA SMOT/ SUB PREFEITURA 0,10 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM ABRAÇADEIRA TIPO 9X13MM ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 1/4 - ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4 BUCHA PVC DESENCRAVANTE FITA EMPACOTAMENTO FITA ISOLANTE PARAFUSO 50X50 PARAFUSO 60X70 PARAFUSO SEXT.12X70 PARAFUSO SEXT. 12X80 PARAFUSO SEXTAVADO 6X20 PARAFUSO SEXT 6.35MM PINO FLECHA PORCA 12MM PORCA SEX 6MM SILICONE TRINCHA PARAFUSO 10X90MM PARAFUSO SEXT 8X40MM PARAFUSO 1/4X60 PARAFUSO SEXT 1/4X60 PARAFUSO SEXT 1/4X65 PILHA A23 PILHA AA4 PILHA - PILHA PORCA SEXT 5/16 BROCA DE AÇO 3.50MM CABO CAVADEIRA FIO FIO FIO - FIO PLASTICO TÉRMICO REBITE ALUMINIO. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA SMOT/ SUB PREFEITURA 1.056,75
04/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.056,75
13/06/2024 Pagamento de Empenho 3521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.056,75
TOTAL 1.056,75 1.056,75 1.056,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.