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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.10 CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL 1,35 36,64
27.60 CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO 1,35 37,26
10.00 CONECTOR PERFURANTE 12,75 127,49
2.00 FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO GUARITA SMOT 6,55 13,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO GUARITA SMOT 214,49
24/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 214,49
26/06/2024 Pagamento de Empenho 3548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,49
TOTAL 214,49 214,49 214,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.