O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3578 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Serviços de tratamento, controle e monitoramento mensal de 34 (trinta e quatro) Estações de Tratamento de Água - ETA, destinados ao tratamento de agua para consumo humano, em localidades do interior do município de Fortaleza dos Valos, em conformidade com as Portarias GM/MS n.º 05/2017 e GM/MS n.º 888/2021. Finalidade: SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA , CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 9.534,35 85.809,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 Serviços de tratamento, controle e monitoramento mensal de 34 (trinta e quatro) Estações de Tratamento de Água - ETA, destinados ao tratamento de agua para consumo humano, em localidades do interior do município de Fortaleza dos Valos, em conformidade com as Portarias GM/MS n.º 05/2017 e GM/MS n.º 888/2021. Finalidade: SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA , CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 85.809,13
03/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO 11.868,70
05/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO 19.068,70
05/06/2024 Liquidação indevida. -11.868,70
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2024 Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 17.581,34
07/06/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3578/2024 915,30
07/06/2024 Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3578/2024 572,06
TOTAL 85.809,13 19.068,70 19.068,70
SALDO A PAGAR 66.740,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 07/06/2024 915,30 4376/2024 Lançada
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE 07/06/2024 572,06 4376/2024 Lançada
TOTAL   1.487,36