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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 367 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CONECTOR PERFURANTE 16,90 845,00
1.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON (pacote) - (pacote) 39,90 39,90
10.00 FITA ISOLANTE 12,99 129,90
5.00 CONECTOR para ligação led - para ligação led 29,90 149,50
6.00 Lampada led Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO PARA EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO 45,90 275,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 CONECTOR PERFURANTE ABRAÇADEIRA DE NYLON (pacote) - (pacote) FITA ISOLANTE CONECTOR para ligação led - para ligação led Lampada led Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO PARA EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO 1.439,70
05/02/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.439,70
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 367/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Maria Alvares Ramos - 1331 1.439,70
TOTAL 1.439,70 1.439,70 1.439,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.