Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3713 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024 |
0,00 |
1.726,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM maio 2024 |
1.726,92 |
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28/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO |
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1.726,92 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.726,92 |
TOTAL |
1.726,92 |
1.726,92 |
1.726,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.