Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADESIVO POXIPOL |
30,30 |
60,60 |
4.00 |
PORCA PRESSÃO 6MM |
0,30 |
1,20 |
4.00 |
PARAFUSO 6X50 |
2,40 |
9,60 |
2.00 |
ROLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA |
42,10 |
84,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
ADESIVO POXIPOL PORCA PRESSÃO 6MM PARAFUSO 6X50 ROLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA |
155,60 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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155,60 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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153,73 |
21/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3969/2024 |
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1,87 |
TOTAL |
155,60 |
155,60 |
155,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/06/2024 |
1,87 |
4947/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,87 |
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