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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 10X30 4,00 4,00
1.00 BOMBA INJETORA 22,80 22,80
1.00 EXTENSOR ELASTICO 49,80 49,80
1.00 DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 56,40 56,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM PARAFUSO 10X30 BOMBA INJETORA EXTENSOR ELASTICO DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 133,25
TOTAL 133,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 133,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.