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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Linha CLÉO - CLÉO 24,90 49,80
3.00 LINHA BARROCO 10,90 32,70
35.00 Rolo lã 23cm 13,40 469,00
16.00 Linha CLEO - CLEO 5,90 94,40
38.00 Rolo lã 23cm 13,40 509,20
34.90 Lantejoula Finalidade: Manutenção das atividades oficina CMAEE-PTMC 2,30 80,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 Linha CLÉO - CLÉO LINHA BARROCO Rolo lã 23cm Linha CLEO - CLEO Rolo lã 23cm Lantejoula Finalidade: Manutenção das atividades oficina CMAEE-PTMC 1.235,37
11/06/2024 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 1.235,37
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2024 Deli Margarida Roque - 24117 1.235,37
TOTAL 1.235,37 1.235,37 1.235,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.