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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLóGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 404 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Resina Vitra 145,00 290,00
2.00 Resina Opallis - Resina Opallis 38,50 77,00
10.00 ROLETE DE ALGODAO 3,00 30,00
10.00 LUVA - p 21,90 219,00
2.00 Babador descartável 24,70 49,40
5.00 SUGADOR DESCARTAVEL 12,90 64,50
5.00 BANDA MATRIZ DE AÇO 2,50 12,50
2.00 AGULHA DESCARTAVEL 36,50 73,00
2.00 APLICADOR DE RESINA 19,90 39,80
1.00 BOTICAO ADULTO Nº 16 130,00 130,00
1.00 Fluor Odontológico Finalidade: Atender a demanda 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Resina Vitra Resina Opallis - Resina Opallis ROLETE DE ALGODAO LUVA - p Babador descartável SUGADOR DESCARTAVEL BANDA MATRIZ DE AÇO AGULHA DESCARTAVEL APLICADOR DE RESINA BOTICAO ADULTO Nº 16 Fluor Odontológico Finalidade: Atender a demanda 994,20
18/03/2024 ELEMENTO DE EDESPESA INCORRETO, NOTA FISCAL DE EXERCICIO ANTERIOR -994,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.