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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4185 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bolitas no pote 4,99 4,99
4.00 Papel pardo 1,50 6,00
4.00 CARTOLINA 1,50 6,00
5.00 PAPEL CREPOM 2,50 12,50
2.00 BALÃO 12,99 25,98
1.00 FITA DUPLA FACE 4,99 4,99
1.00 Tesoura 7,99 7,99
1.00 LÁPIS DE 12 CORES 12,00 12,00
1.00 MASSA DE MODELAR COLORIDA 7,99 7,99
13.00 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1,25 16,25
7.00 PAPEL EVA 3,50 24,50
1.00 CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de material para o PIM 49,99 49,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 Bolitas no pote Papel pardo CARTOLINA PAPEL CREPOM BALÃO FITA DUPLA FACE Tesoura LÁPIS DE 12 CORES MASSA DE MODELAR COLORIDA BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PAPEL EVA CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de material para o PIM 179,18
26/06/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 179,18
03/07/2024 Pagamento de Empenho 4185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,18
TOTAL 179,18 179,18 179,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.