Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
421 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
ELEMENTO DE FILTRO DE AR |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
FILTRO |
690,00 |
690,00 |
1.00 |
FILTRO ANTIPOLEM |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
CORREIA - aletada
Finalidade: Manutenção preventiva |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO FILTRO ANTIPOLEM MATERIAL DE LIMPEZA CORREIA - aletada
Finalidade: Manutenção preventiva |
1.241,00 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.241,00 |
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05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024 - REF. JANEIRO/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
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1.226,10 |
05/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 421/2024 |
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14,90 |
TOTAL |
1.241,00 |
1.241,00 |
1.241,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/02/2024 |
14,90 |
599/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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14,90 |
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