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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4266 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARRUELA DE PRESSÃO RODA 18MM - RODA 18MM 4,00 16,00
4.00 ARRUELA LISA 20MM 5,30 21,20
1.00 PROTETOR 20 63,50 63,50
1.00 SOQUETE SEXT. 38MM 3/4 - SEXT. 38MM 3/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110 72,10 72,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 ARRUELA DE PRESSÃO RODA 18MM - RODA 18MM ARRUELA LISA 20MM PROTETOR 20 SOQUETE SEXT. 38MM 3/4 - SEXT. 38MM 3/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110 172,80
28/06/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 172,80
TOTAL 172,80 172,80 0,00
SALDO A PAGAR 172,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.