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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4399 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUMINÁRIA PÚBLICA 100W 139,90 279,80
11.00 LUMINÁRIA PÚBLICA 50W - LUMINÁRIA PÚBLICA 50W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 92,90 1.021,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 LUMINÁRIA PÚBLICA 100W LUMINÁRIA PÚBLICA 50W - LUMINÁRIA PÚBLICA 50W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.301,70
12/09/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.301,70
13/09/2024 Pagamento de Empenho 4399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.301,70
TOTAL 1.301,70 1.301,70 1.301,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.