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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4673 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 1.200,00 1.200,00
2.00 BATENTE AMORTECEDOR 70,00 140,00
2.00 BIELETA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO KA 147 97,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO BATENTE AMORTECEDOR BIELETA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO KA 147 1.534,00
09/07/2024 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 1.534,00
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2024 PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988 1.534,00
TOTAL 1.534,00 1.534,00 1.534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.