Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO |
1.200,00 |
1.200,00 |
2.00 |
BATENTE AMORTECEDOR |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
BIELETA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO KA 147 |
97,00 |
194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO BATENTE AMORTECEDOR BIELETA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MANUTENÇÃO DO KA 147 |
1.534,00 |
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09/07/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.534,00 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2024
PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988 |
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1.534,00 |
TOTAL |
1.534,00 |
1.534,00 |
1.534,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.