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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLENOIDE 180,00 180,00
1.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR 28,00 28,00
1.00 GRAMPO PROTETOR PARALAMA - PROTETOR PARALAMA 27,00 27,00
1.00 PALHETA 100,00 100,00
1.00 MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DA KOMBI 28 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 SOLENOIDE BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR GRAMPO PROTETOR PARALAMA - PROTETOR PARALAMA PALHETA MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DA KOMBI 28 345,00
09/07/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 345,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2024 Irmaos Maier Ltda - 23724 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.