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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIAGENS E TURISMO JOSEANE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Empresa responsável pela compra das passagens aéreas. - Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PASSAGENS PARA BRASILIA PARA A PREFEITA 3.628,73 3.628,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Empresa responsável pela compra das passagens aéreas. - Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PASSAGENS PARA BRASILIA PARA A PREFEITA 3.628,73
12/07/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.628,73
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2024 Viagens e Turismo Joseane Ltda - 24778 3.628,73
TOTAL 3.628,73 3.628,73 3.628,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.