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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4992 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024 0,00 402,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024 402,15
10/07/2024 FÉRIAS E RECISÕES 10/07 402,15
10/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB 22,62
12/07/2024 Pagamento de Empenho 4992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 379,53
TOTAL 402,15 402,15 402,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 10/07/2024 22,62 Lançada
TOTAL   22,62