Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5480 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DESENCRAVANTE |
12,30 |
24,60 |
1.00 |
ADSIVO SILICONE |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
1,50 |
1,50 |
1.00 |
ENGATE RÁPIDO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
25,60 |
25,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
DESENCRAVANTE ADSIVO SILICONE FITA VEDA ROSCA ENGATE RÁPIDO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
57,20 |
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14/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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57,20 |
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16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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56,51 |
16/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5480/2024 |
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0,69 |
TOTAL |
57,20 |
57,20 |
57,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/08/2024 |
0,69 |
6692/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,69 |
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