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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5549 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO FLEXIVEL 2,5MM 2,17 21,68
6.00 CONECTOR 4,74 28,42
1.00 CAIXA SOBREPOR 9,80 9,80
4.00 MODULO CEGO 1,60 6,38
1.00 Bastidor 2x4 + Pezzi placa - + Pezzi placa 7,25 7,25
5.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 8,45 42,23
2.00 RELÉ FOTOELÉTRICO - FOTOELÉTRICO 53,47 106,93
10.00 parafuso Philips Finalidade: Manutenção do setor Cidadania 0,26 2,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CABO FLEXIVEL 2,5MM CONECTOR CAIXA SOBREPOR MODULO CEGO Bastidor 2x4 + Pezzi placa - + Pezzi placa PEZZI CJ 2 TOMADA RELÉ FOTOELÉTRICO - FOTOELÉTRICO parafuso Philips Finalidade: Manutenção do setor Cidadania 225,99
20/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 225,99
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,99
TOTAL 225,99 225,99 225,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.