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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXAO COTOVELO MACHO 12 MM X 16 MM - Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 76,25 152,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 CONEXAO COTOVELO MACHO 12 MM X 16 MM - Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 152,50
23/08/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 152,50
27/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2024 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 150,67
27/08/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5587/2024 1,83
TOTAL 152,50 152,50 152,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 27/08/2024 1,83 6940/2024 Lançada
TOTAL   1,83