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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5656 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RODO. RODO MÉDIO, BASE DE PLÁSTICO COM DUAS BORRACHAS PUXA E SECA, COM A BASE MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTÍMETROS: COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL 4,35 8,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 RODO. RODO MÉDIO, BASE DE PLÁSTICO COM DUAS BORRACHAS PUXA E SECA, COM A BASE MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTÍMETROS: COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL 8,70
TOTAL 8,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.