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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMBUCHAMENTO 21.82MM STD - 21.82MM STD 172,37 172,37
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 83 - 83 137,76 137,76
1.00 ROLAMENTO DIANTEIRO CONTRA - EIXO - CONTRA - EIXO 223,18 223,18
1.00 TERMINAL DIREÇÃO DIREITA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 233,24 233,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 EMBUCHAMENTO 21.82MM STD - 21.82MM STD VALVULA TERMOSTATICA 83 - 83 ROLAMENTO DIANTEIRO CONTRA - EIXO - CONTRA - EIXO TERMINAL DIREÇÃO DIREITA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 766,55
TOTAL 766,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 766,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.