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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H4 - manutenção do transporte escolar 40,00 80,00
2.00 RELÉ 50,00 100,00
2.00 LÂMPADA 2 polos 15,00 30,00
1.00 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 BATERIA 150 AMP 700,00 700,00
2.00 TERMINAIS 40,00 80,00
2.00 FAROLETE REDONDO Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161,onibus 109 e micro 34 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 LAMPADA H4 - manutenção do transporte escolar RELÉ LÂMPADA 2 polos LAMPADA H7 BATERIA 150 AMP TERMINAIS FAROLETE REDONDO Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161,onibus 109 e micro 34 1.300,00
19/08/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.300,00
21/08/2024 Pagamento de Empenho 5826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.