Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5854 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FIO NYLON 3MM |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
CARBURADOR |
285,00 |
285,00 |
1.00 |
PLACA SOPRADOR |
265,00 |
265,00 |
1.00 |
MANGUEIRA |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
INJETOR |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
ANEL SEGMENTADO
Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
FIO NYLON 3MM CARBURADOR PLACA SOPRADOR MANGUEIRA INJETOR ANEL SEGMENTADO
Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
795,00 |
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20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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795,00 |
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23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2024
Hellano Kern Belle Ltda - 29439 |
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795,00 |
TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.