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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5854 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FIO NYLON 3MM 25,00 50,00
1.00 CARBURADOR 285,00 285,00
1.00 PLACA SOPRADOR 265,00 265,00
1.00 MANGUEIRA 40,00 40,00
1.00 INJETOR 35,00 35,00
1.00 ANEL SEGMENTADO Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 FIO NYLON 3MM CARBURADOR PLACA SOPRADOR MANGUEIRA INJETOR ANEL SEGMENTADO Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 795,00
20/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 795,00
23/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2024 Hellano Kern Belle Ltda - 29439 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.