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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5862 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MOTOR VENTILAÇÃO 400,00 800,00
1.00 AUTOMÁTICO 501 250,00 250,00
1.00 PORTA ESCOVAS 180,00 180,00
1.00 BENDZ 200,00 200,00
3.00 BUCHAS 15,00 45,00
3.00 TERMINAL 20,00 60,00
1.00 PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155/ CAMINHÃO 19/ RETROESCAVADEIRA 108 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 MOTOR VENTILAÇÃO AUTOMÁTICO 501 PORTA ESCOVAS BENDZ BUCHAS TERMINAL PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155/ CAMINHÃO 19/ RETROESCAVADEIRA 108 1.555,00
20/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.555,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.555,00
TOTAL 1.555,00 1.555,00 1.555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.