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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5868 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROLETE 124,00 124,00
2.00 SOQUETE 30,00 60,00
3.00 LÂMPADA LED SINALEIRA 20,00 60,00
1.00 LÂMPADA 24V 55,00 55,00
4.00 LÂMPADA 1 POLO 15,00 60,00
2.00 LÂMPADA 2 POLOS 15,00 30,00
2.00 RELÉ 80,00 160,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 70,00 70,00
7.00 LÂMPADA LED 25,00 175,00
1.00 LENTE TRAZEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42/ CAMINHÃO 156/ CAÇAMBA 115 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 FAROLETE SOQUETE LÂMPADA LED SINALEIRA LÂMPADA 24V LÂMPADA 1 POLO LÂMPADA 2 POLOS RELÉ RELÉ AUXILIAR LÂMPADA LED LENTE TRAZEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42/ CAMINHÃO 156/ CAÇAMBA 115 844,00
20/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 844,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 844,00
TOTAL 844,00 844,00 844,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.