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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5897 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA HB4 80,00 80,00
2.00 LAMPADA H4 75,00 150,00
1.00 LÂMPADA 10,00 10,00
2.00 LAMPADA H1 15,00 30,00
1.00 LÂMPADA H11 80,00 80,00
1.00 LÂMPADA 20 P Finalidade: MANUTENÇÃ DA FROTA DA SMS VAN 8160 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 LÂMPADA HB4 LAMPADA H4 LÂMPADA LAMPADA H1 LÂMPADA H11 LÂMPADA 20 P Finalidade: MANUTENÇÃ DA FROTA DA SMS VAN 8160 370,00
26/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 370,00
27/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2024 Carlos Alberto Maffi - 994 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.