O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5984 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Pistola cola quente 36,95 369,50
46.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO 1,00 46,00
20.00 Papel EVA com glitter 7,95 159,00
2.00 TINTA DE TECIDO 5,95 11,90
15.00 Papel etiqueta - ADESIVO 1,50 22,50
2.00 COLA - 1 LT Finalidade: ATENDERA A DEMANDA DE USO NOS GRUPOS DAS OFICINAS 43,95 87,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 Pistola cola quente BASTÃO COLA QUENTE FINO Papel EVA com glitter TINTA DE TECIDO Papel etiqueta - ADESIVO COLA - 1 LT Finalidade: ATENDERA A DEMANDA DE USO NOS GRUPOS DAS OFICINAS 696,80
30/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 696,80
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2024 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 696,80
TOTAL 696,80 696,80 696,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.