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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5989 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTA CALFOR PAMP AZUL 109,40 109,40
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA 213,75 213,75
3.00 LUVA LATEX - LUVA LATEX 14,60 43,80
3.00 LUVA MULTITATO 11,30 33,90
3.00 LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO 11,20 33,60
1.00 LUVA MULTITATO M8 11,30 11,30
1.00 LUVA TRICO 6,70 6,70
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 BOTA CALFOR PAMP AZUL BOTINAS DE SEGURANÇA LUVA LATEX - LUVA LATEX LUVA MULTITATO LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO LUVA MULTITATO M8 LUVA TRICO BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 557,35
TOTAL 557,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 557,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.