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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6461 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BASE PARA RELE 14,42 28,84
38.70 CABO FLEXIVEL 1,5MM 2,15 83,21
15.50 CABO FLEXIVEL VERMELHO 2,15 33,33
8.00 CONECTOR PERFURANTE 15,15 121,21
3.00 FITA ISOLANTE 6,74 20,22
1.00 PARAFUSO 18,85 18,85
6.00 RELE FOTOELETRICO EXTERNO Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 57,50 344,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 BASE PARA RELE CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL VERMELHO CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE PARAFUSO RELE FOTOELETRICO EXTERNO Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 650,65
TOTAL 650,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 650,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.