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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6477 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA EIXO DIANTEIRO 395,15 790,30
2.00 BUCHA NFERIROR 571,09 1.142,18
4.00 BUCHA PONTA EIXO 268,16 1.072,64
4.00 DESLIZANTE DA LAMINA 358,46 1.433,84
2.00 REPARO PISTÃO LAMINA 645,77 1.291,54
2.00 PINO C/FURRO 175,15 350,30
1.00 PINO CENTRAL 1.186,11 1.186,11
4.00 PINO EIXO DIANTEIRO 329,48 1.317,92
2.00 PINO EIXO DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 354,52 709,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 BUCHA EIXO DIANTEIRO BUCHA NFERIROR BUCHA PONTA EIXO DESLIZANTE DA LAMINA REPARO PISTÃO LAMINA PINO C/FURRO PINO CENTRAL PINO EIXO DIANTEIRO PINO EIXO DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 9.293,87
18/09/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 9.293,87
19/09/2024 Pagamento de Empenho 6477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.293,87
TOTAL 9.293,87 9.293,87 9.293,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.