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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 648 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA JUMELO .. DE MOLA DIANTEIRO 135,00 270,00
12.00 ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA 8,00 96,00
6.00 PORCA 10MM 2,50 15,00
6.00 PINO DE MOLA 42,00 252,00
6.00 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO 18,00 108,00
6.00 DESENGRAXANTE 3,80 22,80
6.00 chaveta dos pinos de mola DIANT/TRASEIRA 10,00 60,00
1.00 SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO 248,00 248,00
1.00 FILTRO APU 225,00 225,00
1.00 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 290,65 290,65
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL 130,00 130,00
1.00 JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 60,00 60,00
3.00 PARAFUSO SEXT. 16X90 89,47 268,41
3.00 PARAFUSO CAB.SEXTAVADA M16X1, 5X60 68,49 205,47
6.00 PORCA 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS 112 9,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 BUCHA JUMELO .. DE MOLA DIANTEIRO ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA PORCA 10MM PINO DE MOLA BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO DESENGRAXANTE chaveta dos pinos de mola DIANT/TRASEIRA SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO FILTRO APU ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO PARAFUSO SEXT. 16X90 PARAFUSO CAB.SEXTAVADA M16X1, 5X60 PORCA 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS 112 2.305,33
31/01/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.305,33
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 648/2024 - REF. JANEIRO/2024 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 2.277,67
05/02/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 648/2024 27,66
TOTAL 2.305,33 2.305,33 2.305,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 05/02/2024 27,66 609/2024 Lançada
TOTAL   27,66