Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA 1NC |
11,20 |
22,40 |
4.00 |
ARRUELA |
6,40 |
25,60 |
2.00 |
PARAFUSO SEXT |
59,40 |
118,80 |
2.00 |
PORCA PRESSÃO |
10,70 |
21,40 |
1.00 |
CONECTOR |
188,70 |
188,70 |
1.00 |
TERMINAL |
18,90 |
18,90 |
2.00 |
CAPA PRENSADA |
19,70 |
39,40 |
1.00 |
MANGUEIRA 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
41,40 |
41,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
PORCA 1NC ARRUELA PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO CONECTOR TERMINAL CAPA PRENSADA MANGUEIRA 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
476,60 |
|
|
TOTAL |
476,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
476,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.