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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6499 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA 1NC 11,20 22,40
4.00 ARRUELA 6,40 25,60
2.00 PARAFUSO SEXT 59,40 118,80
2.00 PORCA PRESSÃO 10,70 21,40
1.00 CONECTOR 188,70 188,70
1.00 TERMINAL 18,90 18,90
2.00 CAPA PRENSADA 19,70 39,40
1.00 MANGUEIRA 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 41,40 41,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 PORCA 1NC ARRUELA PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO CONECTOR TERMINAL CAPA PRENSADA MANGUEIRA 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 476,60
TOTAL 476,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 476,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.