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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 67 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 0,00 1.017,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 1.017,94
19/01/2024 REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO 1.017,94
19/02/2024 Pagamento de Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.017,94
TOTAL 1.017,94 1.017,94 1.017,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.