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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6713 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOBINA CAMPO 180,00 180,00
1.00 BENDIZ 180,00 180,00
1.00 AUTOMÁTICO 501 250,00 250,00
1.00 INDUZIDO 440,00 440,00
1.00 KIT REPARO 100,00 100,00
1.00 KIT BUCHA 60,00 60,00
1.00 PORTA ESCOVAS 140,00 140,00
2.00 LÂMPADA 2 POLOS 15,00 30,00
2.00 Lente 70,00 140,00
1.00 SUPORTE SINALEIRA 30,00 30,00
2.00 LÂMPADA 15,00 30,00
1.00 LÂMPADA 69 10,00 10,00
1.00 BOTÃO ARRANQUE 40,00 40,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 BOBINA CAMPO BENDIZ AUTOMÁTICO 501 INDUZIDO KIT REPARO KIT BUCHA PORTA ESCOVAS LÂMPADA 2 POLOS Lente SUPORTE SINALEIRA LÂMPADA LÂMPADA 69 BOTÃO ARRANQUE RELÉ AUXILIAR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 1.870,00
TOTAL 1.870,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.870,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.