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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 CARNE SUÍNA, sem osso, magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem com registro em órgão competente. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. - LOMBO SUINO Finalidade: Aquisição de carne suina para as escolas municipais, fornecedor vencedor da licitação maniestu DESISTÊNCIA 25,90 699,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 CARNE SUÍNA, sem osso, magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem com registro em órgão competente. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. - LOMBO SUINO Finalidade: Aquisição de carne suina para as escolas municipais, fornecedor vencedor da licitação maniestu DESISTÊNCIA TOTAL pregão 08/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 14/2024. ITEM 16. 699,30
25/09/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 699,30
26/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2024 Ana Paula Mohr Techio Castro Me - 26324 699,30
TOTAL 699,30 699,30 699,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.