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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6822 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT TERMINAL ACELERADOR 168,00 168,00
1.00 FILTRO 228,00 228,00
3.00 CALÇO AJUSTE 60,00 180,00
1.00 CORREIA GATES 68,00 68,00
1.00 CRUZETA 345,00 345,00
1.00 AMORTECEDOR DO BANCO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19, CARREGADEIRA 85, VOLVO 170, PATROLA 158 266,00 266,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 KIT TERMINAL ACELERADOR FILTRO CALÇO AJUSTE CORREIA GATES CRUZETA AMORTECEDOR DO BANCO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19, CARREGADEIRA 85, VOLVO 170, PATROLA 158 1.255,00
TOTAL 1.255,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.255,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.