Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6822 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT TERMINAL ACELERADOR |
168,00 |
168,00 |
1.00 |
FILTRO |
228,00 |
228,00 |
3.00 |
CALÇO AJUSTE |
60,00 |
180,00 |
1.00 |
CORREIA GATES |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
CRUZETA |
345,00 |
345,00 |
1.00 |
AMORTECEDOR DO BANCO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19, CARREGADEIRA 85, VOLVO 170, PATROLA 158 |
266,00 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
KIT TERMINAL ACELERADOR FILTRO CALÇO AJUSTE CORREIA GATES CRUZETA AMORTECEDOR DO BANCO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19, CARREGADEIRA 85, VOLVO 170, PATROLA 158 |
1.255,00 |
|
|
TOTAL |
1.255,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.