Município de O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 684 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PAPEL EVA COLORIDO - COLORIDO 2,75 275,00
50.00 MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA 6,75 337,50
100.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO 0,95 95,00
100.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 1,95 195,00
25.00 LÁPIS DE 12 CORES GRANDE 6,95 173,75
25.00 PAPEL CREPOM COLORIDO - COLORIDO 1,50 37,50
4.00 LIVRO ATA 13,90 55,60
10.00 CANETA AZUL BIG PONTA GROSSA - BIG PONTA GROSSA 1,25 12,50
10.00 CANETA PRETA BIG PONTA GROSSA - BIG PONTA GROSSA 1,25 12,50
10.00 CANETA VERMELHA PONTA GROSSA - PONTA GROSSA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1,25 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 PAPEL EVA COLORIDO - COLORIDO MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA BASTÃO COLA QUENTE FINO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO LÁPIS DE 12 CORES GRANDE PAPEL CREPOM COLORIDO - COLORIDO LIVRO ATA CANETA AZUL BIG PONTA GROSSA - BIG PONTA GROSSA CANETA PRETA BIG PONTA GROSSA - BIG PONTA GROSSA CANETA VERMELHA PONTA GROSSA - PONTA GROSSA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.206,85
19/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.206,85
28/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2024 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 1.206,85
TOTAL 1.206,85 1.206,85 1.206,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.