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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PSL 902 64,50 64,50
1.00 FILTRO P551039 103,72 103,72
1.00 FILTRO ACP 907 58,50 58,50
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 335,00 335,00
2.00 FILTRO P551430 285,00 570,00
1.00 FILTRO P551039 319,00 319,00
1.00 FILTRO P592549 144,80 144,80
1.00 FILTRO AR 839 107,50 107,50
1.00 FILTRO ARL4141 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 83,20 83,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 FILTRO PSL 902 FILTRO P551039 FILTRO ACP 907 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO P551430 FILTRO P551039 FILTRO P592549 FILTRO AR 839 FILTRO ARL4141 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 1.786,22
02/10/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.786,22
04/10/2024 Pagamento de Empenho 7190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.786,22
TOTAL 1.786,22 1.786,22 1.786,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.