O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7246 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pasta organizadora 89,95 179,90
29.00 Papel EVA com glitter 7,95 230,55
25.00 TNT 3,00 75,00
47.00 PAPEL EVA 3,00 141,00
2.00 Pasta para cartolina 49,95 99,90
5.00 FITA CREPE 7,95 39,75
50.00 PAPEL CREPOM 1,80 90,00
20.00 CARTOPLEX 2,00 40,00
10.00 Papel celofane 2,00 20,00
10.00 PILHAS 5,95 59,50
8.00 FITA ADESIVA 6,95 55,60
17.00 FITA DUPLA FACE 1,80 30,60
4.00 CAIXA FOLHA DE OFÍCIO 290,00 1.160,00
10.00 CADERNO 96 FLS GRANDE 14,95 149,50
12.00 PINCEL P/ QUADRO BRANCO 8,95 107,40
4.00 COLA TENAZ Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2,90 11,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 Pasta organizadora Papel EVA com glitter TNT PAPEL EVA Pasta para cartolina FITA CREPE PAPEL CREPOM CARTOPLEX Papel celofane PILHAS FITA ADESIVA FITA DUPLA FACE CAIXA FOLHA DE OFÍCIO CADERNO 96 FLS GRANDE PINCEL P/ QUADRO BRANCO COLA TENAZ Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.490,30
08/10/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.490,30
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7246/2024 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 2.490,30
TOTAL 2.490,30 2.490,30 2.490,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.