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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7376 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Passagem - aérea Finalidade: Passagem aérea ida e volta para Brasilia-DF para a Prefeita Marcia Rossatto Fredi. Ida dia 15/10/2024, volta 19/10/2024. 3.380,63 3.380,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 Passagem - aérea Finalidade: Passagem aérea ida e volta para Brasilia-DF para a Prefeita Marcia Rossatto Fredi. Ida dia 15/10/2024, volta 19/10/2024. 3.380,63
10/10/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.380,63
10/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2024 DECOLAR COM LTDA - 27415 3.380,63
TOTAL 3.380,63 3.380,63 3.380,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.