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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7411 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT 14X70 9,72 19,44
10.00 ARRUELA LISA 5/8 2,80 28,00
6.00 PARAFUSO 12X60 4,43 26,58
1.00 LUVA CARDAN 22,00 22,00
2.00 PARAFUSO 12x80 6,10 12,20
2.00 PORCA PRESSÃO 14MM 2,50 5,00
2.00 PARAFUSO SEXT 4,60 9,20
8.00 PORCA 12MM 2,20 17,60
4.00 CABO CLIPS 5/16 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 2,70 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PARAFUSO SEXT 14X70 ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO 12X60 LUVA CARDAN PARAFUSO 12x80 PORCA PRESSÃO 14MM PARAFUSO SEXT PORCA 12MM CABO CLIPS 5/16 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 150,82
TOTAL 150,82 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.