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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7436 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA RELE 546,64 546,64
1.00 CONECTOR MACHO 6X12 FERRO 14,40 14,40
3.00 INSERTO 10MM 1,26 3,78
1.00 UNIÃO RAPIDA 6MM PLÁSTICA 8,64 8,64
0.20 TUBO NYLON 6,00 1,20
7.00 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,18 22,26
1.00 UNIÃO RAPIDA 6MM FERRO Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS 110 16,20 16,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 VALVULA RELE CONECTOR MACHO 6X12 FERRO INSERTO 10MM UNIÃO RAPIDA 6MM PLÁSTICA TUBO NYLON ABRAÇADEIRA PLÁSTICA UNIÃO RAPIDA 6MM FERRO Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS 110 613,12
17/10/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 613,12
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7436/2024 Renato Oto Ristow ME - 26419 613,12
TOTAL 613,12 613,12 613,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.