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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7453 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO - ARRUELA ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO 16,47 32,94
1.00 SEMI EIXO DIFERENCIAL DANA 284 885,69 885,69
1.00 PORCA CUBO TRASEIRO 67,30 67,30
1.00 COLA ULTRA GREY HS Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , MICRO ONIBUS 161 37,93 37,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 ARRUELA ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO - ARRUELA ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO SEMI EIXO DIFERENCIAL DANA 284 PORCA CUBO TRASEIRO COLA ULTRA GREY HS Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , MICRO ONIBUS 161 1.023,86
TOTAL 1.023,86 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.023,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.