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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7500 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM 183,66 183,66
1.00 ROLAMENTO DO CARDÃ Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 523,51 523,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 COXIM ROLAMENTO DO CARDÃ Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 707,17
17/10/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 707,17
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7500/2024 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 698,68
18/10/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7500/2024 8,49
TOTAL 707,17 707,17 707,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 18/10/2024 8,49 8645/2024 Lançada
TOTAL   8,49