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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7510 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PALHETA 320,00 320,00
1.00 BIELETA DIAN ESQ 240,00 240,00
1.00 BIELETA DIAN DIR 230,00 230,00
2.00 Terminal 180,00 360,00
2.00 BARRA AXIAL 190,00 380,00
2.00 PIVO DIAN Finalidade: aquisição de material para a manutenção da VAN6925 8339 - INCENTIVO TEMPORARIO A ATENÇÃO BÁSICA 195,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 PALHETA BIELETA DIAN ESQ BIELETA DIAN DIR Terminal BARRA AXIAL PIVO DIAN Finalidade: aquisição de material para a manutenção da VAN6925 8339 - INCENTIVO TEMPORARIO A ATENÇÃO BÁSICA 1.920,00
18/10/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.